今月の税務相談[三重 松阪 税理士]
青色申告法人における欠損金額の繰越期間
[相談]
私は株式会社(資本金3,000万円の青色申告法人)で経理を担当しています。
このたび、当社は資金調達にあたり、メインバンクに事業計画書や資金繰り表などの一式を提出することとなりました。
その過程で(見込みの)法人税額を試算しなければならないのですが、当社には過年度に下記の欠損金(繰越欠損金)があることから、その試算にあたっては、その各年度の繰越欠損金の繰越期間を確認する必要があると考えています。
そこで、当社の各繰越欠損金の繰越期間を教えてください。
なお、当社は会社設立以来、法人税申告は継続して青色申告により行っています。
①平成28年3月期(13,000千円)
②令和3年3月期(14,000千円)
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旅行代金を前受けした場合のインボイスの交付時期
[相談]
私は、旅行代理店を営む会社を経営しています。
当社は、お客様からの旅行(手配旅行・パッケージツアー)予約時に、その申込金として旅行代金の一部(20%相当額)をお支払いいただいており(以下、前受金)、その際には、その前受金についての請求書をお客様にお渡ししております。
そこでお聞きしたいのですが、令和5年(2023年)10月1日から導入される消費税のインボイス制度において、当社は、その前受金の請求書をインボイスとすることは可能なのでしょうか。教えてください。
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給与の領収書と印紙税
[相談]
私は昨年起業し、業績が好調であったことから、このたび従業員に初めての賞与を支給することにしました。
当社では、毎月の給与については、個々の従業員の同意を得た上で従業員本人名義の預金口座に振り込んでいるのですが、賞与については、私が従業員に直接感謝の気持ちを伝えたいという思いから、現金手渡しで支給したいと考えています。
その際、賞与支払いの事実を証するため、従業員にその受取りについての領収書を書いてもらい、会社でこれを保管しようと考えています。
そこでお聞きしたいのですが、その賞与の領収書に印紙の貼付は必要なのでしょうか。教えてください。
回答はこちら
https://contents.ts-taxco.jp/view.php?page=news-contents_7778
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